申购人提出申请
↓
部门主管或部长审核、签批
↓ 送采购部处理 ↓ 小额或易耗品采购直送 ↓ ↓
采购部主办询价
或比价
向财务提出用款申请和采购清单
↓
会计主审、查询库存
↓
财务主管或部长审核、签批
↓
总经理(或财务副总)批准
↓
签订采购供货合同
↓
采购人领取支票汇票
↓
实施采购、运输到库
↓
有关方会同物料质量检验
不合格 | ↓ 进行新采购申请 物料领用 财务销帐
合格
办理退货或索赔
办理入库手续、搬运堆码
↓
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