西宁特钢(600117行情,股吧)今日公布公司拟发行不超过人民币100,000万元可分离交易可转换公司债券的融资方案。公司表示,本次发行的分离交易可转换公司债券募集资金投向符合国家有关产业政策及本公司战略发展方向,具有很好的市场前景。上述投资项目的实施有利于进一步推进公司战略目标的实现,增强公司的竞争力和可持续发展能力。因此,公司董事会认为此次募集资金的上述投资项目是切实可行的。
根据公告,西宁特钢此次发行可转债不超过10亿元,即不超过1,000万张债券;同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过10份认股权证,即权证数量不超过10,000万份。实际发行金额由股东大会授权董事会根据市场情况在上述范围内确定。本次发行可分离交易转债中债券部分募集资金为10亿元,如果所附权证能够全部行权,则可再募集资金约10亿元。
本次可分离交易转债按面值发行,每张面值人民币100元,共发行不超过1000万张债券,债券所附认股权证按比例无偿向债券认购人派发。在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立人民币普通股(A)股股东账户的机构投资者以及社会公众投资者。公司原无限售条件流通股股东可优先认购50%。对于原无限售条件流通股股东优先认购后的可分离债余额,采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。
对本次发行的可分离交易转债的利率水平及利率确定方式,将提请股东大会授权由董事会根据市场状况与主承销商协商确定。公司债券的债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年。利息每年支付一次,付息日期(登记日)为此次可分离债发行之日起每满一年的当日。公司将在付息登记日之后5个工作日内(含付息日)支付当年利息。本次发行的债券到期日之后的5 个交易日内,公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。
此次发行分离交易可转换公司债券的认股权证的存续期为自认股权证发行结束之日起9个月。换公司债券的认股权证行权期间,认股权证持有人有权在认股权证存续期满前的5个交易日行权。公司发行的A股股票权利的认股权证的初始行权价格,不低于本次发行《募集说明书》公告前20个交易日公司A股均价、前1个交易日A股均价的孰高值,且不低于公司最近一期经境内审计机构根据中国会计准则审计确定的每股净资产值。
在认股权证存续期内,若公司A股股票除权、除息,将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。本次发行所附认股权证的行权比例为1:0.5,即每份认股权证代表0.5股公司发行的A股股票的认购权利。
本次发行的债券融资总额不超过100,000万元,扣除发行费用后的募集资金将用于以下项目:
1.燃气综合利用技改工程项目。该项目总投资为20,684万元。项目建设期一年,投产后就能达到设计供应能力。该项目达产后预计焦炉煤气使用量可达到15468.6万立方米/年,高炉煤气使用量可达到42585万立方米/年,年燃料节约费用为6186.71万元,内部收益率29.75%,投资回收期4.34 年(含一年建设期)。
2.高炉富氧喷煤工程项目。该项目总投资为15,863 万元。高炉富氧喷煤工程项目投资总额15,862.5万元,其中固定资产投资15100.9万元,流动资金761.6万元。高炉喷煤项目建设期一年。年均利润总额2659.96 万元,投资利润率16.77%,内部收益率17.94%,投资回收期5.57 年(含1年建设期)。
3.剩余募集资金约6.35亿元用于置换公司短期债务,以调整财务资产结构,降低公司财务费用。
本次发行可分离交易债券的方式,是在发行公司债券的同时附带向债券购买人赠送认股权证。这样,在债券募集资金到位后,如果所附带的权证在约定的期限内能够全部行权,则可再次为公司募集资金约10亿元。公司将按下列内容及顺序投入使用:(1)开发青海省内三个铁矿,拟投入59,260万元。(2)对控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司增资扩股4200万元。(3)置换公司短期债务。如果所附权证未能全部行权,公司将根据实际行权所获募集资金数额按照上述三个项目的顺序依次投入,不足部分由公司自筹解决。
华仪电气 业绩增长14.5倍
本报讯华仪电气(600290行情,股吧)(600290)今日披露2007年业绩报告显示,07年公司实现每股收益0.31元,同比增长高达1450.00%。
报告期内,公司围绕董事会年初制定的经营目标,以市场为导向,以创新为动力,以效益为目标,以质量为生命。内抓管理,外拓市场,向管理要效益,向创新要发展。公司业绩继续保持稳步增长的良好态势,圆满完成了年度经营目标。报告期内,公司共实现营业收入72,885.15 万元,同比增长126.86%;净利润,净利润7725.11万元。每股收益0.31元,净资产收益率21.99%。截止07年12月31日,公司每股净资产1.37元。
公司于2007年继续加大市场投入,整合公司营销体系,以上市为契机,加强市场开发和宣传力度,并针对产品特点,对营销人员作高压电器类及风机销售进行专业化的市场学习和探索,打造了一只专业的营销队伍。同时,公司高度重视资金回笼,促进资金的有效流转。公司主导产品的市场占有率不断提高,其中高压电器实现了销售收入、利润同比较大幅度增长的良好业绩,风机方面报告期内首次实现销售收入。
2007 年,公司加大高压电器和风力发电机组的技术开发力度,高压电器方面:共获得三项实用新型专利,低压开关柜、预装式变电站成为“温州名牌”同时注重工艺创新和改进力度;风力发电机组方面:公司自主研发具备知识产权的780kW 风机,并加大1.5MW 风力发电机组的研发力度。通过技术引进和科技创新,企业逐步形成了高压开关和风电设备两大主导产业优势互补、健康发展的良好局面。
华仪电气2008年将以公司发展的总体战略为依据,以满足客户的需求为目标,以公司可持续发展为核心,加大营销体制改革,不断提升企业管理水平,努力寻求风电经营的新模式,使产品经营和资本运营相结合,全面提升公司的核心竞争力,进一步实现公司快速发展。
2008年公司将力争实现再融资。目前,公司非公开发行股票的事项已经董事会、股东大会审议通过及批准,并申请文件将上报中国证监会,公司董事会将继续努力,力争早日实现再融资计划。
此外,公司公司将一如既往努力提高企业的自主创新能力,增强企业发展后劲,发展自主知识产权,不断提升企业核心竞争力。继续加强126kv 及以下的产品开发和工艺改进,并进一步开发具有自主知识产权的配网自动化以及126kV、252kV 超高压产品,逐步提升电压等级。同时突出加强1.5MW、2.5MW、3.0MW风力发电机组的研发力度,尤其是加快1.5MW 风机的研发力度,确保2008 年上半年1.5MW 样机顺利完成并投入试运行。
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